http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
URZĄD
Raport o stanie Gminy
WŁADZE
OGŁOSZENIA - AKTUALNOŚCI
Wykaz danych o ochronie środowiska
NABÓR
MOJA SPRAWA
PRAWO LOKALNE
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2018-2023
STATUT GMINY i MIASTA ULANÓW
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2014-2018
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ulanów na lata 2007-2013
Zarządzenia Burmistrza 2004r.
Zarządzenia Burmistrza 2005r.
Zarządzenia Burmistrza - 2006 rok
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
Uchwały do roku 2005
Uchwały 2006 rok
Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
TUTYSTYKA
INNE
WYBORY-OGŁOSZENIA
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ULANÓW NA LATA 2016-2020
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gminne Programy Profilaktyczne
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Ochrona danych osobowych
Katalog usług PSeAP
Rada Miejska w Ulanowie - nagrania wideo
Powszechny Spis Rolny 2020
Deklaracja dostępności Strony interenetowej Gminy i Miasta Ulanów


 
Uchwały do roku 2005 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  24-10-2012 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2012 | 09:58
Uchwała Nr XXIV/157/2005 z 22.03.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005r. 24.10.2012

          

UCHWAŁA  Nr XXIV/157/2005

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 22 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 r.

 

= = = = = = = = = =

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./,   Rada Miejska w Ulanowie

 

p o s t a n a w i a , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok jak poniżej.

 

 

§ 2

 

1. Dochody budżetu w wysokości                                                                13.245.442

    w tym:

    a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                1.416.618 zł

    b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:                                         7.751.737 zł

      - część oświatowa                                                                                     4.797.791 zł

      - część wyrównawcza                                                                               2.953.946 zł

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

        napojów alkoholowych                                                                               80.000 zł

 

2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

 

 

§ 3

 

1. Wydatki budżetu w wysokości                                                                 12.475.442 zł

    w tym:

    a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej               1.416.618 zł

    b) rezerwa ogólna                                                                                           124.754 zł

    c) wydatki na realizację zadań określonych w programie

        profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                            80.000 zł

 

2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.

 

§ 4

 

Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.000 zł. jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ustala się nadwyżkę w kwocie 770.000 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki ponad nadwyżkę budżetową ustala się kredyt bankowy w wysokości 500.000 zł.

 

§ 5

 

Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem   załącznik Nr 4

Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5

 

§ 6

 

Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości:                         300.000 zł

w tym biblioteka publiczna                                                                   135.000 zł

Ośrodek Kultury                                                                                    165.000 zł

 

§ 7

 

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 140.240 zł

w tym:

Zakład Usług Komunalnych w wysokości 89.000 zł na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców usług wodociągowych 178.000 m3 x 0,50 zł i 51.240 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych 84.000 m3 x 0,61 zł.

 

§ 8

 

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.

 

 

§ 9

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera  załącznik Nr 7.

 

§ 10

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 8.

 

§ 11

 

Prognoza zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na 2005r. przedstawia załącznik Nr 9.

 

 

 

§ 12

 

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł.

 

§ 13

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do zaciągnięcia długu związanego  z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 500.000 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek  w wysokości 1.270.000 zł.

 

§ 14

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

 

Kwota w zł

020

Leśnictwo

-czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich

-sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego

 

47.000

2.000

45.000

700

Gospodarka Mieszkaniowa

-opłata za wieczyste użytkowanie

-wpływy z majątku gminy

46.000

6.000

40.000

750

Administracja publiczna

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie.

- 5% dochód budżetu państwa / za wydawanie dowodów osobistych/

60.551

59.551

 

 

1.000

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli

i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

 

1.367

 

1.367

 

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

7.000

7.000

 

756

Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-wpływy z karty podatkowej

-podatek od nieruchomości

-podatek rolny

-podatek leśny

-podatek od środków transportowych

-podatek od spadków i darowizn

-opłata targowa

-opłata administracyjna

- wpływy z różnych opłat

-wpływy z czynszu najmu

-podatek od czynności cywilno-prawnych

-odsetki

-opłata skarbowa

-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

-podatek dochodowy od osób fizycznych

-podatek dochodowy od osób prawnych

 

2.196.973

 

500

610.000

228.000

77.000

67.000

5.000

6.000

4.000

1.000

12.000

30.000

4.940

20.000

80.000

1.050.533

1.000

758

Różne rozliczenia

-część oświatowa subwencji ogólnej

-część wyrównawcza

-odsetki od środków na rachunkach bankowych

7.761.737

4.797.791

2.953.946

       10.000

 

801

 

Oświata i wychowanie

-dotacja z kontraktu Woj. Podk. Budowa sali w Kurzynie

-wpływy z czynszu najmu

-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

- dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich

 

 

254.053

140.000

38.000

49.000

27.053

 

852

 

Pomoc społeczna

-dotacja celowa na świadczenia rodzinne

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg

- dotacja celowa na zasiłki zadania własne

- dotacja celowa na utrzymanie OPS

- dotacja celowa na dożywianie uczniów

- dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

1.491.710

1.214.700

113.100

18.100

104.200

20.710

20.900

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

 

 

165.000

165.000

 

900

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę

 kanalizacji

- środki z programu SAPARD

 

 

1.214.051

40.000

 

1.174.051

 

RAZEM

 

13.245.442

 

 

                                                                                                


                                                                                                                        Załącznik Nr 2

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2005 ROK

 

 

 

Dział

 

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

010

01030

 

 

 

01095

Rolnictwo i Łowiectwo

Izby rolnicze

a)wydatki bieżące

 

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

 

9.560

4.560

4.560

 

5.000

5.000

020

02001

Leśnictwo

Gospodarka leśna

a)wydatki bieżące

 

45.000

 

45.000

600

60016

Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące

 

700.000

 

700.000

 

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)wydatki bieżące

 

300.000

300.000

300.000

710

71004

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

a)wydatki bieżące

 

42.000

 

40.000

71035

Cmentarze

a) wydatki bieżące

 

2.000

2.000

750

 

75011

 

 

75022

 

75023

 

 

 

75095

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a)wydatki bieżące w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

 

1.414.082

106.000

106.000

106.000

 

55.000

 

55.000

1.223.082

 

1.133.082

 

950.000

90.000

 

30.000

 

30.000

751

75101

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

1.367

1.367

1.006

754

 

 

75412

 

 

75414

Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Ochotnicza Straż Pożarna

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Obrona cywilna

a)wydatki majątkowe

107.000

 

100.000

100.000

32.000

7.000

7.000

 

 

756

 

75647

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych

 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem

Pobór podatków opłat i nie podatkowych

należności budżetowych

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

 

30.000

 

 

 

 

30.000

30.000

757

75702

Obsługa długu publicznego.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a)wydatki bieżące w tym:

-obsługa papierów wartościowych, kredytów

 i pożyczek JST

 

40.000

 

 

40.000

758

 

75818

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

 

124.754

124.754

801

 

 

80101

 

 

 

80104

 

 

80110

 

 

 

80113

 

80114

 

 

80146

 

Oświata i wychowanie

 

Szkoły Podstawowe

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

Przedszkola

a)wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Gimnazja

a)wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół

a)wydatki bieżące

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

a)wydatki bieżące

 

5.634.273

 

3.137.991

3.107.991

2.677.791

30.000

680.000

680.000

566.600

1.516.282

1.211.200

1.050.500

305.082

85.000

85.000

200.000

200.000

177.850

15.000

15.000

851

 

85154

Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe

 

80.000

80.000

75.000

5.000

852

 

85212

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

 

85215

 

85219

 

 

85295

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)pochodne od wynagrodzeń 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

Ośrodki Pomocy Społecznej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe działalności

a)wydatki bieżące

1.622.610

1.214.700

 

1.214.700

 

43.955

20.900

 

 

20.900

174.100

 

174.100

30.000

30.000

132.200

132.200

127.200

50.710

50.710

854

 

85401

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) wydatki majątkowe

556.600

556.600

481.600

297.800

75.000

900

 

90001

 

 

 

90003

 

90004

 

90015

Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje przedmiotowe

b)wydatki majątkowe

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

Utrzymanie zieleni w miastach

a)wydatki bieżące

Oświetlenie ulic, placów i dróg

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

1.388.196

1.065.196

165.196

140.240

900.000   

88.000

88.000

60.000

60.000

175.000

140.000

35.000

921

 

92109

 

 

92116

 

 

92195

Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

a)wydatki bieżące w tym:

-dotacje

Biblioteki

a)wydatki bieżące w tym :

-dotacje

Pozostałe działalności

a)wydatki bieżące

320.000

165.000

165.000

165.000

135.000

135.000

135.000

20.000

20.000

926

 

92605

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)wydatki bieżące

 

60.000

60.000

60.000

 

RAZEM

12.475.442

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 3

 

 

ROZCHODY ZWIĄZANE

ZE SPŁATĄ POŻYCZEK NA 2005 ROK

 

 

  1. ROZCHODY

 

 

§

 

NAZWA

 

 

KWOTY

1

2

3

 

992

 

Spłaty pożyczek krajowych pożyczek

i kredytów

 

 

1.270.000

 

            z tego:

            - 1.000.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Rzeszów na budowę

              kanalizacji Huta Deręgowska

            - 70.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę

              kanalizacji w Bielinach.

            - 100.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie                             

              na kanalizację w Dąbrówce.

            - 100.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Ulanów na remont Starej Szkoły

               Ulanów.

 

 

 

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW                 NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH

 

 

            PRZYCHODY

 

 

 

§

 

NAZWA

 

 

KWOTY

1

2

3

 

952

 

Przychody zaciągniętych kredytów i pożyczek                       na rynku krajowym

 

 

500.000

 

 

                                                                                                                          Załącznik Nr 4

 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2005 ROKU

 

 

 

 

Lp.

 

ZADANIE INWESTYCYJNE

 

KWOTA

 

DEKRETACJA

 

1.

 

Zakup komputerów

 

10.000 zł

 

Dz. 750 – rozdz. 75023

 

2.

 

Remont Urzędu

 

80.000 zł

 

Dz.750 – rozdz. 75023

 

3.

 

Zakup zestawu łączności do zarządzania kryzysowego

 

7.000 zł

 

Dz. 754 – rozdz. 75414

 

4.

 

Remont szkół na terenie gminy

 

    30.000 zł

 

Dz.801 –  rozdz.80101

 

5.

 

Zakup ksera

 

5.000 zł

 

Dz.851 – rozdz. 85154

 

6.

 

Remont świetlicy w Bielinach

 

75.000 zł

 

Dz.854 – rozdz. 85401

 

7.

 

Kanalizacja Huta Deręgowska

 

        460.000 zł

 

Dz. 900 - rozdz. 90001

 

8.

 

Kanalizacja Wólka Tanewska-Wymysłów

 

     375.000 zł

 

Dz.900 – rozdz. 90001

 

9.

 

Projekt kanalizacji: Kurzyny

 

       40.000 zł

 

Dz. 900 – rozdz. 90001

 

10.

 

Projekt kanalizacji: Bukowina, Bieliny

 

       25.000 zł

 

Dz. 900 – rozdz. 90001

 

11.

 

Oświetlenie uliczne

 

    35.000 zł

 

Dz. 900 – rozdz.90015

 

RAZEM

 

    1.142.000 zł

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik Nr 5

 

 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI

W GMINIE ULANÓW

 

 

 

 

Lp.

 

ZADANIE

 

KWOTA

 

DEKRETACJA

 

1.

 

Sala gimnastyczna w Kurzynie

 

      305.082 zł

 

Dz. 801 – rozdz.80110

 

RAZEM

 

   305.082 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 6

 

PLAN

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZAKŁADÓW  BUDŻETOWYCH

NA  2005 ROK

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               w zł

 

 

Lp.

 

Nazwa

Zakładu

budżetowego

Stan

środków obrotowych

na początek

roku

 

 

Przychody

Z rubryki

Nr 4

dotacja z

budżetu

 

 

Suma

3 + 4

 

 

Wydatki

Z rubryki

Nr 7

wynagrodzenia

i pochodne

Stan

środków

obrotowych

na koniec

roku

 

 

Suma

7 + 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

Zakład

Usług

Komunalnych

 

2 000,-

 

1 000 800,-

 

140.240,-

 

1 002 800,-

 

1 002 000,-

 

623 000,-

 

800,-

 

1 002 800,-

 

RAZEM

 

 

 

2 000,-

 

1 000 800,-

 

140.240,-

 

1 002 800,-

 

1 002 000,-

 

623 000,-

 

800,-

 

1 002 800,-

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                              Załącznik Nr 7

 

 

 

ZESTAWIENIE

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW

GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA

I  GOSPODARKI  WODNEJ

NA  2005  ROK

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

1.

Stan środków na początku roku

                2 000,-

2.

PRZYCHODY

              10 000,-

 

z tego:

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska

 

                8 000,-

RAZEM 2 + 1

              12 000,-

3.

WYDATKI

              11 000,-

 

Z tego:

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

 

              11 000,-

 

W tym:

Rozdział 90003

 

                1 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 8

 

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI                NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2005 roku.

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota  w zł

750

Administracja publiczna

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich

59.551

59.551

 

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań

1.367

1.367

754

Bezpieczeństwo publiczne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących

 

7.000

852

Pomoc społeczna

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z  zakresu administracji rządowej na wpłatę

świadczeń rodzinnych, emerytalne i rentowe

-składki na ubezpieczenia zdrowotne

-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze

1.348.700

 

1.214.700

 

20.900

 

113.100

Razem

1.416.618

 

WYDATKI

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

750

    75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące ,w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59.551

59.551

59.551

59.551

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

a)      wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.367

1.367

1.092

754

   75414

Bezpieczeństwo publiczne

Obrona cywilna

a)wydatki bieżące w tym :

wydatki majątkowe

7.000

7.000

7.000

7.000

852

85212

 

 

 

85213

 

 

 

 

85214

 

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a)wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące w tym:

-pochodne od wynagrodzeń

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a)wydatki bieżące

1.348.700

1.214.700

 

1.214.700

43.955

 

20.900

 

20.900

20.900

113.100

 

113.100

Razem

1.416.618

 


                                                                                                                           

                                                                                                                              Załącznik Nr 9

 

 

 

PROGNOZA ZADŁUŻENIA

GMINY I MIASTA ULANÓW

NA 2005 ROK

 

 

 

I

 

Zadłużenie na  01.01.2005r.

 

1.967.000

 

II

 

Planowana spłata kredytów i pożyczek 2005r.

 

1.270.000

 

III

 

Zadłużenia na koniec 2005 roku

 

697.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska