UCHWAŁA XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art.51 ust.2 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./, art. 24 ust.11, art.165 ust. 1, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie
u c h w a l a , co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2006 rok według źródeł i działów klasyfikacji w kwocie13.646.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2006 rok na kwotę14.212.273 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 1.035.000 zł / załącznik Nr 2a /
- wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1.514.071 zł / załącznik Nr 2b /
3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 566.000 zł.
4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 367.000 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu gminy w kwocie 566.0000 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.
6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 933.000 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 367.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 2
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 142.122 zł.
§ 3
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 4
Wydatki na programy i projekty pochodzące z funduszy strukturalnych określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.279.160 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 6
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 7 do uchwały.
§ 7
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 8
Ustala się roczne limity:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 566.000 zł
2. zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 367.000 zł.
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 200.000 zł.
§ 9
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki.
b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletni program inwestycyjny: Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”:
rok 2007 – 3.525.980 zł
rok 2008 – 313.083 zł
§ 10
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 223.100 zł oraz plan wydatków z nimi sfinansowanych w wysokości 223.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 79.000 zł i Gminnym Programie Walki z Narkomanią 1.000 zł.
§ 12
1. Ustala się pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie drogi „Zarzecze – Biłgoraj” w kwocie 50.000 zł.
2. Ustala się w dziale 600 „Transport i Łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 200.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Niżańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1048R Wołoszyny do drogi 858.
§ 13
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie w wysokości 145.560 zł na pokrycie różnicy ceny wody, ścieków zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 14
Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – w kwocie 332.000 zł,
w tym:
a) Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanowie 137.000 zł
b) Gminne centrum Kultury w Alanowie 195.000 zł
§ 15
Ustala się dotacje z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych w piłce nożnej, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży dla mieszkańców gminy Ulanów” w kwocie 65.000 zł.
§ 16
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł |
010 |
Rolnictwo i Łowiectwo
- środki z programu SPO |
167.888
167.888 |
020 |
Leśnictwo
- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich |
2.000
2.000 |
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
-opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
- wpływy z odsetek
- wpływy z czynszu najmu ( lokale, grunty) |
7.100
3.000
100
4.000 |
750 |
Administracja publiczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dochody budżetu państwa 5% za dowody osobiste
- opłaty za centralne ogrzewanie byłego Urzędu
- wpływy z czynszu najmu ( lokale)
- specyfikacja przetargowa |
83.880
60.430
1.450
9.000
12.000
1.000 |
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.330
1.330
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej
-podatek od nieruchomości osób prawnych
-podatek rolny osób prawnych
-podatek leśny osób prawnych
-odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych
-podatek od nieruchomości osób fizycznych
-podatek rolny osób fizycznych
-podatek leśny osób fizycznych
-podatek od środków transportowych osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
-wpływy z opłaty targowej
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
-podatek od czynności cywilno-prawnych
-odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
-wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych
|
2.414.156
1.000
350.000
7.000
72.000
500
280.000
168.000
13.000
68.000
2.000
7.000
6.000
35.000
3.500
20.000
80.000
1.299.156
2.000 |
758 |
Różne rozliczenia
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy |
8.537.719
4.932.329
3.364.009
235.381
6.000 |
801 |
Oświata i wychowanie
-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola |
50.000
50.000 |
852 |
Pomoc społeczna
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.372.200
2.217.400
154.800
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę
kanalizacji |
10.000
10.000 |
RAZEM |
13.646.273 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2006 ROK
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
010 |
01008
01030
|
Rolnictwo i Łowiectwo
Melioracje wodne
a)wydatki bieżące
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące |
9.500
6.000
6.000
3.500
3.500 |
400 |
40002 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące
w tym dotacja przedmiotowa
b) wydatki majątkowe |
107.610
107.610
89.440
89.440
18.170 |
600 |
60013
60014
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
a) wydatki majątkowe
w tym dotacje „Pomoc finansowa dla Woj.Podk.”
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki majątkowe – w tym dotacje – pomoc finansowa dla Starostwa Nisko- modernizacja drogi
Nr 1048R Wołoszyny do drogi 858
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
1.345.390
50.000
50.000
200.000
200.000
1.095.390
100.000
995.390 |
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
180.000
180.000
30.000
150.000 |
710 |
71004 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń |
49.000
25.000
25.000
15.000 |
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące |
20.000
20.000 |
71035 |
Cmentarze
a) wydatki bieżące |
4.000
4.000 |
750 |
75011
75022
75023
75075 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące
|
1.608.365
115.362
115.362
115.362
55.000
55.000
1.428.003
1.298.003
1.030.000
130.000
10.000
10.000 |
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
1.330
1.330
1.330
1.006 |
754 |
75412
|
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
|
190.000
190.000
90.000
30.700
100.000 |
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
40.000
40.000
40.000
28.000 |
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym:
-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST
|
35.000
35.000
35.000 |
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące
Rezerwa ogólna |
142.122
142.122
142.122
142.122 |
801 |
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
a)wydatki bieżące
|
5.612.329
3.302.000
3.302.000
2.926.000
200.000
200.000
189.000
520.000
520.000
430.000
1.256.329
1.231.329
1.058.329
25.000
85.000
85.000
234.000
234.000
211.500
15.000
15.000 |
851 |
85153
85154 |
Ochrona Zdrowia
Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące
|
80.000
1.000
1.000
79.000
79.000 |
852 |
85212
85213
85214
85215
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)wydatki bieżące w tym:
- pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
2.522.200
2.078.000
2.078.000
76.708
14.200
14.200
14.200
217.000
217.000
30.000
30.000
126.000
126.000
120.000
57.000
57.000 |
854 |
85401
85415 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
|
346.000
340.000
340.000
316.300
6.000
6.000 |
900 |
90001
90003
90004
90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
997.746
546.120
56.120
56.120
490.000
146.626
64.796
81.830
55.000
55.000
250.000
210.000
40.000 |
921 |
92109
92116
92120
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
a) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące |
582.938
195.000
195.000
195.000
137.000
137.000
137.000
220.938
220.938
30.000
30.000 |
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a)wydatki bieżące w tym:
dotacje
b) wydatki majątkowe |
362.743
362.743
65.000
65.000
297.743 |
RAZEM |
14.212.273 |
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2006 ROKU
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE
|
KWOTA |
DEKRETACJA |
1. |
Modernizacja uzdatniania wody |
18.170 zł |
Dz.400 – rozdz.40002 |
2. |
Wykup działek pod zbiornik |
150.000 zł |
Dz.700 – rozdz.70005 |
3. |
Zakup komputerów |
12.000 zł |
Dz. 750 – rozdz.75023 |
4. |
Budowa budynku gospodarczego |
78.000 zł |
Dz.750 – rozdz.75023 |
5. |
Remont byłego Urzędu |
40.000 zł |
Dz. 750 – rozdz.75023 |
6. |
Remont strażnicy w Kurzynie Średniej |
90.000 zł |
Dz. 754 - rozdz. 75412 |
7. |
Montaż hydrantów |
10.000 zł |
Dz. 754 – rozdz.75412 |
8. |
Zakup windy |
25.000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
9. |
Projekt kanalizacji Bieliny Bukowina |
45.000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90001 |
10. |
Projekt kanalizacji Kurzyna |
45.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90001 |
11. |
Kanalizacja Wólka Tanewska -Wymysłów |
400.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90001 |
12. |
Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem
|
81.830 zł |
Dz.900 – rozdz.90003 |
13. |
Modernizacja oświetlenia |
40.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90015 |
RAZEM |
1.035.000 zł |
Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Wydatki objęte wieloletnim programem inwestycyjnym
na rok 2006
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
1. |
Poprawa infrastruktury drogowej
w Bielinach |
995.390 zł |
Dz. 600 – rozdz.60016 |
2. |
Ochrona dziedzictwa kulturowego |
220.938 zł |
Dz. 921 – rozdz.92120 |
3. |
Ośrodek rekreacyjno- sportowy
„Błękitny San” |
297.743 zł |
Dz. 926 – rozdz.92605 |
RAZEM |
1.514.071 zł |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Ulanów na 2006 rok.
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
KWOTA |
Przychody budżetu
w tym:
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek
na rynku krajowym (§ 952)
z tego:
- pożyczki w WFOŚiGW
- kredyty zaciągnięte w Bankach
|
933.000 zł
933.000 zł
633.000 zł
300.000 zł
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
KWOTA |
Rozchody budżetu,
w tym:
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów ( § 992)
z tego:
- pożyczki w WFOŚr i GW
- spłata zaciągniętych kredytów
|
367.000 zł
367.000 zł
267.000 zł
100.000 zł
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
Program pod nazwą: Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej w gminie Ulanów
Cel programu : Stworzenie warunków dla rozwoju sportu, rekreacji i wypoczynku
w gminie.
Zadania finansowane
w ramach programu: finansowane z budżetu gminy
- Poprawa infrastruktury drogowej w Bielinach
- Ochrona dziedzictwa kulturowego
- Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San”
Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy i Miasta
Okres realizacji programu: lata 2006 – 2008
Łączne nakłady finansowe: 5.504.369 zł
Zadanie |
Środki gminy |
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
Budżet Państwa |
SPO
Rozwój Obszarów Wiejskich |
Kwota zadania |
Rok 2006 - 1.514.071 zł |
Poprawa infrastruktury drogowej w Bielinach |
398.156,- |
497.695,- |
99.539,- |
------- |
995.390,- |
Ochrona dziedzictwa kulturowego |
53.050,- |
-------- |
-------- |
167.888,- |
220.938,- |
Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” |
44.662,- |
223.307,- |
29.774,- |
-------- |
297.743,- |
Ogółem: |
1.514.071,- |
Rok 2007 – 3.677.215 zł |
Ochrona dziedzictwa kulturowego |
52.065,- |
-------- |
-------- |
99.170,- |
151.235,- |
Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” |
528.897,- |
2.644.485,- |
352.598,- |
------ |
3.525.980,- |
Ogółem: |
3.677.215,- |
Rok 2008 – 313.083 zł |
Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” |
46.963,- |
234.812,- |
31.308,- |
------ |
313.083,- |
Ogółem: |
313.083,- |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych
Lp. |
Nazwa programu |
Kwota w zł. |
1. |
Poprawa infrastruktury drogowej w Bielinach |
995.390,- |
2. |
Ochrona dziedzictwa kulturowego |
220.938,- |
3. |
Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Błękitny San” |
297.743,- |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ
w 2006 roku.
DOCHODY |
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
750 |
Administracja publiczna
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
60.430
60.430 |
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
1.330
1.330 |
852 |
Pomoc społeczna
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2.217.400
2.078.000
14.200
125.200 |
Razem |
2.279.160 |
WYDATKI |
Dział
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
750
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a)wydatki bieżące ,w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
60.430
60.430
60.430
60.430 |
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.330
1.330
1.006 |
852
85212
85213
85214
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)wydatki bieżące w tym:
-pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące |
2.217.400
2.078.000
2.078.000
76.708
14.200
14.200
14.200
125.200
125.200 |
Razem |
2.279.160 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 ROK
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
1. |
Stan środków na początku roku |
1 000,- |
2. |
PRZYCHODY |
12 000,- |
|
z tego:
Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska |
12 000,- |
RAZEM 2 + 1 |
13 000,- |
3. |
WYDATKI |
13 000,- |
|
Zadania w zakresie Ochrony środowiska |
13 000,- |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE
NA 2006 ROK
Stan funduszu
obrotowego
na początek roku |
Przychody |
w tym
dotacje |
Wydatki |
Stan funduszu
obrotowego
na koniec roku |
0,- |
1.013.000,- |
145.560,- |
1.013.000,- |
0,- |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Dochody własne jednostek oraz wydatki nimi sfinansowane
w 2006 roku
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
Zespół Szkół w Ulanowie |
113.790 |
113.790 |
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej |
56.600 |
56.600 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach |
24.670 |
24.670 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej |
27.640 |
27.640 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce |
400 |
400 |
RAZEM |
223.100 |
223.100 |
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/238/2006
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 16 marca 2006r.
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego
– Zakładu Usług Komunalnych
1. Do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,52 zł
przyjmując 172.000 m3 = 89.440 zł
2. Do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,61 zł
przyjmując 92.000 m3 = 56.120 zł
OGÓŁEM DOTACJE = 145.560 zł
|